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Capital Markets Event

Optimiser, performer, croître

Bodycote, premier fournisseur mondial de services de traitement thermique de précision et de traitement thermique spécialisé, organise aujourd'hui à Londres un événement sur les marchés des capitaux à l'intention des analystes et des investisseurs institutionnels.

Jim Fairbairn, directeur général, et Ben Fidler, directeur financier, animeront l'événement, qui sera complété par des présentations de l'équipe dirigeante de Bodycote. Ils présenteront des plans et des actions visant à améliorer durablement la qualité, les performances et les perspectives de croissance de l'entreprise, et fixeront de nouveaux objectifs financiers.

  • Nouveau reporting divisionnaire établi autour de deux plates-formes de haute qualité
    • Technologies spécialisées et traitement thermique de précision
  • Les trois leviers de l'exécution stratégique :
    • Optimiser : créer une empreinte et un modèle opérationnel efficaces
    • Performer : améliorer la performance opérationnelle, la qualité du service et la rentabilité
    • Croître : assurer une croissance accélérée et rentable
  • Annonce d'objectifs financiers convaincants, étayés par nos actions stratégiques
    • une croissance moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires total par an tout au long du cycle
    • Les technologies spécialisées devraient représenter 35 à 40 % du chiffre d'affaires d'ici à 2028
    • marges d'exploitation >20% d'ici 2028
    • une conversion des liquidités d'exploitation de 80 à 90 % sur l'ensemble du cycle
    • un RCI de 15 à 20 % sur l'ensemble du cycle
  • Approche rigoureuse et équilibrée de l'allocation des capitaux
    • Annoncer aujourd'hui notre intention de prolonger de 30 millions de livres le programme de rachat d'actions du groupe, actuellement de 60 millions de livres.

Le président-directeur général, Jim Fairbairn, a déclaré :

"Aujourd'hui, nous présentons une vision claire de la création d'une Bodycote optimisée, efficace et performante, qui assurera une croissance durablement plus forte, une meilleure rentabilité et une meilleure résistance tout au long du cycle".

"Nous établissons une série d'objectifs financiers convaincants et réalisables. Nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser ces ambitions et disposons d'un plan clair pour atteindre nos objectifs. Cela profitera non seulement à nos actionnaires, mais aussi à notre personnel, à nos clients et à nos partenaires. Nous construisons une entreprise capable de réaliser pleinement son potentiel et de garantir que l'excellence de Bodycoteperdurera longtemps.

Deux plates-formes de haute qualité - Technologies spécialisées et Traitement thermique de précision

Nous améliorerons la croissance et les performances grâce à deux nouvelles divisions mondiales redéfinies :

  • Les technologies spécialisées comprendront nos activités de Compression isostatique à chaud (HIP), nos Specialty Stainless Steel Processes (S³P) et nos technologies de surface. Nous occupons une position de leader dans chacune de ces technologies différenciées et nous nous concentrons sur l'expansion de nos marchés potentiels afin d'atteindre des taux de croissance supérieurs à ceux du marché, tout en conservant des marges solides.
  • Le traitement thermique de précision comprend nos activités qui fournissent une gamme de services de traitement thermique de premier plan à l'échelle mondiale. Nous nous concentrerons sur l'optimisation de l'empreinte de nos usines et sur la mise en place de processus de meilleure qualité, à plus faible teneur en carbone et à plus forte valeur ajoutée. Nous voyons dans cette plateforme un potentiel significatif d'amélioration durable des marges et de poursuite de la croissance du chiffre d'affaires.

Nous commencerons à communiquer sur cette nouvelle base lors de nos résultats de l'année 2024 en mars 2025.

Trois leviers pour stimuler l'exécution stratégique

Notre plan visant à réaliser le plein potentiel de Bodycoteà partir de ces deux divisions principales sera mis en œuvre par le biais de trois leviers stratégiques principaux :

  • Optimiser : affiner notre réseau actuel d'usines pour améliorer les performances, élever la qualité du portefeuille et créer une structure opérationnelle efficace pour améliorer le potentiel de croissance et de marge du groupe.
  • Perform : mise en œuvre d'un programme d'amélioration opérationnelle ciblé à l'échelle du groupe pour stimuler les performances. Ce programme, baptisé HEAT, vise à instaurer une culture de la haute performance, à améliorer la qualité de nos services, à maintenir une base de coûts souple et à nous aider à opérer une transition vers un avenir durable.
  • Croître : exploiter le potentiel de croissance inhérent au groupe en se concentrant sur trois domaines : les marchés à croissance structurelle, les technologies spécialisées et les zones géographiques à croissance plus rapide. La croissance sera renforcée par l'exploitation des possibilités offertes par les exigences de nos clients en matière de réduction des émissions de carbone, et par l'expansion inorganique grâce à une répartition disciplinée du capital.

Accélérer grâce à la durabilité

Nos capacités nous permettent de jouer un rôle significatif dans la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone, ce qui constituera un accélérateur clé de notre stratégie. Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs dans ce domaine et nous annonçons aujourd'hui trois nouveaux objectifs en matière de développement durable :

  • D'ici à 2030, réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre des catégories 1 et 2 de 46 % par rapport aux niveaux de 2019. Il s'agit d'une augmentation par rapport à notre objectif actuel approuvé par le SBTi, que nous sommes en passe d'atteindre avec six ans d'avance.
  • Permettre à nos clients du traitement atmosphérique d'éviter 125 000 tonnes deCO2e d'ici à 2030. Ce chiffre a été validé en externe et est conforme aux meilleures pratiques en matière de comptabilisation des émissions évitées.
  • Augmentation de la proportion de notre chiffre d'affaires qui soutient les marchés d'utilisation finale et les applications durables pour atteindre 20 % d'ici 2035 (contre 7 % en 2023).

Annonce d'objectifs financiers ambitieux, étayés par notre stratégie

Poussés par nos actions stratégiques, nous fixons de nouveaux objectifs financiers pour le groupe :

  • Assurer une croissance du chiffre d'affaires total de l'ordre de 10 % par an tout au long du cycle, dont la majeure partie proviendra de la croissance organique.
  • Les technologies spécialisées devraient représenter 35 à 40 % du chiffre d'affaires d'ici à 2028 (exercice 2023 : 28 %1).
  • Réaliser des marges opérationnelles globales supérieures à 20 % d'ici à 2028 (exercice 2023 : 15,9 %).
  • Assurer une conversion de la trésorerie d'exploitation de 80 à 90 % tout au long du cycle
  • Maintenir un rendement du capital employé (ROCE) de 15 à 20 % sur l'ensemble du cycle.

1 Les technologies spécialisées ont été redéfinies pour exclure la cémentation à basse pression (LPC) et le Corr-I-Dur® , désormais inclus dans le traitement thermique de précision.

Allocation de capital et extension de 30 millions de livres sterling de notre programme actuel de rachat d'actions

Une approche disciplinée de l'allocation des capitaux reste un élément central de notre stratégie, englobant la croissance organique, les dividendes, les acquisitions et les rendements supplémentaires pour les actionnaires, le cas échéant. Le programme de rachat d'actions de 60 millions de livres a progressé depuis le début de l'année. Depuis le début du rachat en mars 2024, 8,1 millions d'actions ont été rachetées dans le cadre du programme, pour un montant total de 54,4 millions de livres à ce jour.

Le bilan du groupe est solide. Comme indiqué dans notre mise à jour commerciale du 19 novembre 2024, la dette nette (hors dettes de location IFRS16) était de 70 millions de livres sterling au 31 octobre 2024, ce qui équivaut à un effet de levier d'environ 0,45x la dette nette/l'EBITDA.

Nous voyons une série d'opportunités d'investissement organique attrayantes pour développer l'entreprise conformément à notre stratégie et nous continuons à évaluer les opportunités d'acquisition au fur et à mesure qu'elles se présentent. À court terme, nous nous concentrons principalement sur l'exécution et la réalisation de notre plan. Compte tenu de cette priorité et de la solidité de notre bilan, nous annonçons aujourd'hui notre intention d'étendre notre programme de rachat d'actions de 60 millions de livres sterling à 30 millions de livres sterling supplémentaires. Ce programme sera mis en œuvre au cours de l'année 2025.

Impact financier des actions d'optimisation

Nous allons entreprendre un certain nombre d'actions d'optimisation afin d'apporter des changements progressifs et des améliorations dans l'ensemble de l'entreprise. Nous prévoyons que ces mesures se traduiront par un bénéfice d'exploitation annuel de 12 à 14 millions de livres sterling, une fois le programme achevé à la fin de l'année 2026.

L'optimisation de notre empreinte industrielle et les fermetures d'usines associées, ainsi que les mesures de réduction des frais généraux, entraîneront un coût net exceptionnel en espèces d'environ 25 à 30 millions de livres sterling. Nous prévoyons une charge exceptionnelle de P&L d'environ 60 millions de livres sterling, avec une dépréciation supplémentaire du goodwill d'environ 12 à 15 millions de livres sterling liée à nos opérations nord-américaines axées sur l'automobile et l'industrie. La majeure partie de la charge exceptionnelle de pertes et profits et des coûts en espèces sera encourue en 2024 et 2025. Pendant une période temporaire, nous ferons également état d'une petite division non essentielle au fur et à mesure de l'avancement du programme d'optimisation.

Négociation en cours

Les transactions actuelles restent conformes à celles présentées dans notre mise à jour du 19 novembre 2024, et nos prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées. Le groupe ne fournira pas de nouvelles informations sur les opérations courantes lors de l'événement d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Directeur général
Ben Fidler, directeur financier
Peter Lapthorn, Relations avec les investisseurs et FP&A

Tel : +44 1625 505 300

FTI Consulting

Richard Mountain
Susanne Yule

Tél : +44 203 727 1340

Enregistrement et présentation après l'événement

Pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement en personne, un enregistrement sera disponible après l'événement. Il sera accessible à partir du 17 décembre en utilisant le lien suivant :bodycote

Une copie de tous les documents de présentation sera disponible sur le site web des relations avec les investisseurs du groupe à partir de 14h00 le 12 décembre 2024.

Divulgations :

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement 2014/596/UE qui fait partie du droit interne britannique en vertu des Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations (SI 2019/310) (" UK MAR "). À la publication de cette annonce, ces informations privilégiées (telles que définies dans UK MAR) sont désormais considérées comme faisant partie du domaine public.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles. Divers risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats ou développements futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Chaque déclaration prospective n'est valable qu'à la date du présent document. Bodycote plc n'accepte aucune obligation de réviser ou d'actualiser publiquement ces déclarations prévisionnelles ou de les adapter à des événements ou développements futurs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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